Rss News
Rss Updates
Follow us on Twitter!
Elektronik hesap özetinden muhasebe fişi oluşturulması
Tarih  :  20.05.2011 16:04:42
Ürün Grubu  :  Series 9000
Modül  :  Genel muhasebe (V14)

Internet bankacılığından oluşturulmuş Excel veya Text dosyalardan elektronik hesap özeti üretilebilmektedir. Üretilen elektronik hesap özetlerinden muhasebe fişi oluşturulabilmektedir. Muhasebe fişi oluşturabilmek için aşağıdaki işlemleri yapınız.

Banka işlem kodları tanımları (089965) menüsü açınız, banka muhasebe hesap kodu olarak muhasebe hesap planında hesap özeti aktarılacak bankanın hesap kodunu seçiniz.

İşlem kodu alanında, banka hesap ekstresinde işlem kodu alanını varsa veya satırı diğer işlem satırlarından ayırabilecek bir alan varsa, tanımlayınız. İşlem kodu alanı veya işleminin özelliğini anlayabilecek bir alan yoksa karşı hesap kodu dosyanın içinde kullanıcı tarafından eklenebilir. İşlem kodu tanımlamazsanız aktarım ekranında her işlem satırı için hesap kodu seçiniz.

İşlem açıklaması alanında işlemin tanımını yazınız. Bu alana girilecek açıklama muhasebe fişine aktarılacaktır.

Karşı hesap kodu alanına; işlem kodu belirlenmişse, muhasebe fişinde banka hesabının karşısında yer alacak hesabı yazınız. İşlem kodu dosya içinde yoksa, aktarım sırasında hesap kullanıcı tarafından tanımlanmalıdır.

Aktarılacak dosya bir günlük banka hareketinden ibaretse, Standart muhasebe fişi (081000)'ne giriniz.

Alt+H banka hesap özeti aktar butonu kullanınız.

Aktarılacak dosya bir günden daha fazla zaman dilimini içeriyorsa,

Banka hesap özetinden fiş oluşturma (081015) menüsünü kullanınız.

Banka kodu alanında, aktarılacak bankanın muhasebe hesap kodu seçiniz.

Dosya formatı alanında Excel veya Text dosya seçimini yapınız.

Dosya adı alanında fare ile ? butonuna basınız veya dosya yolunu yazınız ve aktarılacak dosyayı seçiniz.

İlk hareket tarihi alanında, dosya içinde aktarılması istenilen ilk hareket tarihini belirtiniz.

Son hareket tarihi alanında, dosya içinde aktarılması istenilen son hareket tarihini belirtiniz.

Dosyadan okunacak banka hareketlerini muhasebe fişine hangi periyotta aktarılacağını "Banka hareketlerini" parametresinde seçiniz.

Banka hareketlerini "Aylık X günlük periyodlarda kaydet" ve "Gün periyodu 10" olarak seçilirse, (varsayılan değer) dosya içindeki hareketler ayın 10, 20, 30’una V.U.K.’a uygun olarak kaydedilecektir.

Banka hareketlerini, "Hareketlerin ait olduğu tarihlere kaydet" seçilirse, dosya içindeki hareketler satırlardaki işlem tarihlerine kaydedilecektir.

Banka hareketlerini "Aşağıda vereceğim tarihe kaydet" seçilirse, oluşacak evrak tarihi alanında seçilen tarihe hareketler kaydedilecektir. (Standart muhasebe fişi (081000) / Alt+H Banka hesap özeti aktar butonu bu seçenekteki şekilde kullanılmaktadır.)

Excel'den oluşan dosyadan hareketler alınacaksa, Excel import parametreleri menüsünde gerekli adreslemeyi yapınız.

Text yapıda oluşan dosyadan hareketler alınacaksa, Text import parametreleri menüsünde gerekli adreslemeyi yapınız.

Excel import parametreleri; excel sayfası adı (Boş => İlk sayfa) alanında Excel dosyadaki aktarılacak çalışma sayfasının adını tanımlayınız. Eğer Excel dosyasının ilk sayfası aktarılacaksa, bu alanı boş geçiniz.

Bilgilerin başlangıç satırı alanına, işlemlerin başladığı satırı yazınız. Başlık veya bilgi satırları aktarılamayacağı için bu alan doğru tanımlayınız.

Varsa işlem kodu kolonuna, işlem kodu veya işlem kodu görevini görecek kolonun dosyadaki kolonun adresini yazınız. (C gibi)

Tarih kolonu alanına, dosyadaki işlem tarihi bilgisinin bulunduğu kolon bilgisini yazınız.

Açıklama kolonuna, dosyada muhasebe fişine aktarılacak açıklamanın kolonunu yazınız.

Tutar kolonu alanında, dosyadaki işlem tutarının kolonunu tanımlayınız.

Varsa tutar tip kolonu (B/A, +, - vs.)’na dosyada satırın borç işlem mi alacak işlem mi olduğunu belirten -, + veya B/A v.b. bir kolon varsa tanımlayınız.

Tutar kolonuna alternatif olarak dosyada "Varsa borç tutar" kolonu ile "Varsa alacak tutar" kolonu ayrı ayrı yer alıyorsa bu kolonların adresini tanımlayınız.

Text import parametreleri; aktarılacak dosya CSV v.b. yapıda yani içinde ayraç kullanılmışsa, "Ayraç kullanılacak mı?" alanını "Evet" seçiniz ve ayraç alanında ayraçın hangi karakter olduğunu tanımlayınız. Ayraçlı dosya ise Excel dosyadan aktarımda olduğu şekilde sadece (1 v.b.) alan sıralarını tanımlayınız.

Ayraçlı dosya örneği aşağıdadır.

31122011;EFT;1000 Ayraçlı yapıda; tarih sırası=1, işlem sırası=2, tutar sırası=3 şeklinde yukarıdaki örnekte kullanılmıştır.

Eğer ayraç kullanılmayacaksa, başlangıç geçen alanlara alanların dosyadaki başlangıç karakterinin bulunduğu adres (5. karakterden başlar) ve bilginin uzunluğu (8 karakter uzunluğundadır) şeklinde giriniz.

Ayraçsız dosya örneği aşağıdadır.

31122011 EFT 1000

Ayraçsız yapıda tarih başlangıç karakteri=1, uzunluk karakteri=8, işlem başlangıç karakteri=10 uzunluk karakteri=5, tutar başlangıç karakteri=15, uzunluk karakteri=10 şeklinde yukardaki örnekte kullanılmıştır.

Gerek excel gerekse text dosya tanıtımından sonra F2 tuşuna basınınız. Parametreler ekranında bir sonraki aşamaya geçebilmek içinde F2 tuşuna basınız. Karşınıza Banka hesap özeti düzenleme ekranı gelecektir. Bu ekranda; hareket tarihi, kayıt edileceği tarih, bankadan gelen açıklama, borç, alacak alanları dolu gelecektir. İşlem kodu alanı dosyada varsa dolu gelecektir. Karşı hesap kodu ve işlem kodu açıklaması alanları tanımlamalarının dosyadaki değerleri karşılayabiliyorsa dolu gelecektir. Bu ekran düzenleme içindir. Karşı hesap kodu ve işlem açıklamaları bu ekranda düzenlenebilir. Sakla butonuna basılarak bir sonraki aşamaya geçiniz.

Hesap birleştirme parametreleri ekranında; banka hesabının karşısında yer alacak hesaplar için, karşı hesap birleştirme alanında, Birleştirilmesin (Detaylı) seçeneğinde tüm karşı hesaplar aynı muhasebe fiş satırı oluşturacaktır. Aynı hesapları birleştir seçeneğinde hesap hem borç hem alacak satırları oluştursa bile konsolide edilecektir. Aynı hesapları ve borç/alacakları birleştir seçildiğinde aynı hesabın borç satırları ve alacak satırları ayrı konsolide edilecektir.

Banka hesabı alanında; detaylı seçildiğinde her banka hesap satırı ayrı muhasebe fiş satırı oluşturacaktır. Tek satır seçildiğinde tek banka muhasebe fiş satırı oluşturacaktır. Borçlar ve alacaklar olmak üzere 2 satır seçildiğinde; borç işlemler için tek, alacak işlemler için tek olmak üzere en fazla 2 satır banka hesabının muhasebe fiş satırı oluşacaktır.

"Karşı hesapların birleştirilmesi sonrası oluşan kayıtları göster (Varsayılan)" seçildiğinde, eğer birleştirilen satırlar varsa, oluşacak kayıt görüntülenecektir. Birleştirme varsa gelen ekranda sakla butonu ile kaydediniz. Birleştirme yoksa, yeni bir banka hesap özeti düzenleme ekranı gelmeden fiş kaydı gerçekleşecektir.

RSS
Diğer Güncellemeler


İlk
Önceki
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Sonraki
Son



ERP - Genel (V11)
Fatura ve sipariş evraklarının form dizayn ekranlarına eklenen alanları
31.03.2005
Fatura ve sipariş evraklarının ALT+F tuşlarına basarak ulaşılan form dizayn ekranlarının dinamik alan bölümü, eklenen alanlar sayesinde daha zengin hale getirilmiştir. Bu doğrultuda Fatura evraklarında ALT+D tuşlarına basılarak girilen bağımsız miktarın fatura dizayn ekranlarında kullanabilmesi sağlanmıştır Aynı şekilde sipariş evraklarının form dizayn...
Güncellemenin devamı...


ERP - Kuruluş (V11)
Sistem tablolarını düzenleme
30.03.2005
Kuruluş programının, Veri tabanı sürüm yükseltme ve yönetim menüsüne eklenen "Sistem tabloları düzenle" (504015) programı ile tüm kayıtlara ait detay bilgilerin saklandığı ortak sistem tablolarının bakımını yapabileceksiniz.
Güncellemenin devamı...


ERP - Genel (V11)
Analiz ve bağlantı menülerinin kapalı olma durumu
30.03.2005
Bildiğiniz gibi operasyon, föy, yönetim ekranlarında veya stok/cari seçiminin yapıldığı F10 ekranlarında yer alan Analiz veya Bağlantı menülerinde bulunan seçenekler ile, ilgili cari veya stokunuza ait birçok detaya ulaşmaktasınız. Bazı kullanıcılarınızın bu ekranlarda yer alan Analiz veya Bağlantı menülerini görmemesini yani ulaşamamasını istiyorsanız; Kuru...
Güncellemenin devamı...


ERP - Üretim yönetimi (V11)
İş emri operasyon ekranlarında yapılan düzenlemeler
29.03.2005
Üretim yönetimi/Operasyonlar menüsünde yer alan Planlanmış iş emri operasyonları (230070) Aktif iş emri operasyonları (230071) Kapanmış iş emri operasyonları (230072)ekranlarında kullanıcılarımızın sipariş evrakından girmiş oldukları cari bilgileri, bunun yanı sıra ALT+D tuşlarına basarak siparişlerine yönelik açıklama-1 ve açıklama-2 alanlarında bel...
Güncellemenin devamı...


ERP - KUR9000 (V11)
İrsaliyelerin faturaya, satın alma taleplerinde sipariş evrakına açıklamalarıyla aktarılabilmesi
29.03.2005
Program akış parametreleri ekranımızın 121. satırında yer alan Evrakta başka bir evrak çağırırken CTRL+Q açıklaması taşıma parametresine irsaliye.....> fatura ve satın alma talep....>Sipariş seçenekleri eklenmiştir. Bu düzenleme ile amacımız kullanıcılarımızın irsaliye evraklarında CTRL+Q tuşları ile girmiş oldukları açıklamalarını otomatik olarak fatu...
Güncellemenin devamı...


ERP - Satın alma yönetimi (V11)
Verilen sipariş-gelen fatura kontrolü ile fiyat farkı faturası oluşturmada stok kriterinin verilmesi
29.03.2005
Satın alma yönetiminin evraklar menüsünde yer alan Verilen sipariş-gelen fatura kontrolü ile fiyat farkı faturası oluşturma (025930) programı ile kullanıcılarımız; stoklarının verdikleri sipariş evrakındaki birim fiyatları ile alış faturalarındaki birim fiyatlarının karşılaştırmasını yapmakta, faturadaki tutarın sipariş evrakındaki tutardan fazla olması duru...
Güncellemenin devamı...


ERP - Muhasebe/Personel yönetimi (V10+V11)
Internetten XML şema dosyası güncelle
25.03.2005
Bildiğiniz gibi V10 ve V11 serisi programlarımızda kullanıcılarımızın hazırlamakla yükümlü oldukları beyannameler paket dosyalar halinde internet ortamından gönderilebilecek yapıya getirildi (http://www.mye.com.tr/updates.aspx?uid=383 ).Maliye Bakanlığı'nın talep ettiği yapının henüz resmen açıklanmamış olması sebebiyle, zaman...
Güncellemenin devamı...


ERP - Genel (V11)
Cari ve yetkililere e-posta ve SMS gönderme
25.03.2005
Gün geçtikçe geliştirilen ve kullanıcılarımıza birçok avantaj sağlayan V11 programlarının, cari seçiminin yapıldığı pencereden ve cari hesap yönetim (020010) ekranından artık carilere ve tüm yetkililere basit bir şekilde e-posta ve SMS gönderebilmeniz sağlanmıştır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için ilk olarak sisteme giriş yapan kullanıcı ve cari ile ...
Güncellemenin devamı...


ERP - SM-SMMM (V11)
Serbest meslek makbuzu toplu döküm
25.03.2005
Büro programlarınızın SM defteri ve SMMM menülerine "Serbest meslek makbuzu toplu döküm (272150)" programı eklenmiştir. Programı çalıştırdığınızda karşınıza "Tarih sınırlı döküm-Sıra nolu döküm-Çıkış" seçeneklerinden oluşan onay ekranı çıkacaktır. Bu ekrandaki seçiminizin tarih sınırlı döküm olması durumunda programınız sizden, serbest meslek makbuzunuzun ha...
Güncellemenin devamı...


ERP - Kuruluş (V11)
Havale evraklarından sonra cari hesap kapamaya geçilmesi
25.03.2005
Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış parametrelerinde (091400) yer alan, 102. "Tahsilat evraklarından sonra cari hesap kapamaya geç" parametresinin "Evet" olarak işaretlenmesi durumunda artık gelen havale evrak (042310) kayıt işlemini yaptıktan sonra da cari hesap kapama işlemi yapılabilecektir. Aynı şekilde 119. "Tediye ...
Güncellemenin devamı...


İlk
Önceki
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Sonraki
Son